giansalex entiendo. Bueno en este caso me quedé hasta Junio: F001-3381 y ahora los documentos sin enviar quedó desde el F001-3382 pero claro seria Agosto. Es como que decirle que en Julio no vendimos. Y a todas las facturas les actualizo la fecha a la actual, con previo aviso a los clientes por email para que consideren actualizar esto en sus declaraciones.
¿¿En mi sistema yo podría enviar a SUNAT factura: F001-1, F001-3. Y ya luego recién envío F001-2 ?? Es que algunas ventas no están pagadas completas y prefiero enviar a sunat cuando dicha factura el cliente pague completo. Se puede hacer esto o de plano es obligatorio que el correlativo estrictamente se envíe de manera progresiva?